Monday, December 9, 2019

INTRODUCCIÓN: SAP S4-HANA: flujo de proceso de compras, inventarios, ventas y pagos

saps4hanabookintrospanish.pdf.docx

0) INTRODUCCIÓN: SAP S4-HANA: flujo de proceso de compras, inventarios, ventas y pagos

Ver video demostración en este link de YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=jdJ8mlXylUI&feature=youtu.be


a) Adquisiciones:

b) Inventario

1) Conocimientos básicos financieros y contables para la contratación y

Procesos de venta.

Método de revaluación de inventario para calcular costos e ingresos.

2) Modelo de proceso de negocio para contabilidad SAP S4-HANA

Revistas conceptos básicos

2.1) Compras

2.2) Pantallas del proceso de adquisición de SAP Hana S4 y pasos generales.

3) SAP S4-HANA: flujo de proceso de compras, inventarios, ventas y pagos

3.1) Movimientos contables de ventas y compras.

Consultar cantidad en inventarios.

4. Adquisiciones. Orden de compra y facturación al proveedor.

Flujo de pantalla paso a paso.

5. Proceso de venta a clientes. Paso a paso el proceso de flujo de pantalla.

6) Flujo de pantalla para contabilizar pagos entrantes de clientes

7. Flujo de pantalla para contabilizar pagos entrantes a proveedores. Cuentas por pagar.

0) INTRODUCCIÓN: SAP S4-HANA: flujo de proceso de compras, inventarios, ventas y pagos

Este libro cubre los siguientes procesos de negocio en SAP S4 / HANA:

a) Adquisiciones:

a.1) Crear orden de compra y entrega de productos del proveedor. La entrada de los productos a Inventory Warehouse genera dos entradas de diario de contabilidad. El monto es el costo pagado al Proveedor. El valor almacenado en el inventario se calcula según el método de revaluación elegido. Puede ser FIFO, LIFO o promedio. El monto de este valor es el costo de venta y se utiliza para calcular los ingresos brutos de la factura de venta al cliente.

a.2) Factura entregada al cliente. Cree tres entradas en el diario de contabilidad:

-Cuenta por pagar: obligación con el proveedor.

-El costo pagado al Proveedor sin impuestos.

-Crédito de impuestos para la orden de compra.

La Cuenta a pagar al proveedor se BORRARA en el Pago de Ingresos.





Account

Debit

Credit

Inventory Trading Good/Stock Valuation

XXX.XX (cost of products as registered in Inventory by valuation method: FIFO/LIFO/AVERAGE)

GR/IR – Stock Input Account

XXX.xx(cost of products as registered in Inventory by valuation method: FIFO/LIFO/AVERAGE)

b) Inventory

The inventory movement of entries due to Purchase Orders and exits due to Sales is registered in the Production Module.

c) Procesos comerciales de ventas

c.1) Crear acciones sin restricciones para vender la cantidad requerida por el cliente.

c.1) Crear acciones sin restricciones para vender la cantidad requerida por el cliente.

c.2) Crear pedido de cliente.

c.3) Entregas salientes del pedido de cliente. Genere una ID de entrega registrada en el registro.

c.4) Elija la entrega de salida y envíe los productos al cliente. Genera un número de IG para identificar el documento contable. Genera dos entradas contables. El monto de la transacción es el costo de venta. Este es el valor del producto dentro del almacén de inventario y se calcula después de la orden de compra del proveedor utilizando el método de revaluación. Podría ser FIFO, LIFO y Promedio.

c.5) Crear documentos de facturación. Generar la factura al cliente. Cree tres entradas de diario de contabilidad:

-Cuenta por cobrar. Pendiente de pago del cliente.

-Precio de venta de productos sin impuestos.

- Impuestos de débito creados por la factura al cliente.

La cuenta por cobrar del cliente se borra en el pago de ingresos posteriores.

Account

Debit

Credit

Receivables domestic

XXX.XX (sale price of products as registered in Inventory)

Rev domestic product /Sales

XXX.xx(sale price as registered in Inventory)

Taxes

XXX.xx

Account

Debit

Credit

Inventory Change/Stock output account

XXX.XX (cost of products as registered in Inventory)

Inventory finish good. Stock valuation account.

XXX.xx(cost of products as registered in Inventory)

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